添加到电脑桌面
添加到电脑桌面,以后点击桌面图标一键打开,无需搜索,非常快捷!
立即添加
资源篮
0
普通会员
限时优惠
登录
文档分类
计算机
金融/投资/证券
医药卫生
汽车/机械
外语学习
法律/法规/法学
研究生考试
电子工程
经济/贸易/财会
建筑/施工
幼儿/小学教育
文学/历史
教师资格考试
学术论文
上传下载
我要上传
上传规定
关于下载
下载须知
上传说明
投稿帮助
关于积分
关于提现
新手攻略
文档认领
特殊渠道特权
VIP收益说明
协议条款
用户协议
隐私政策
商户服务协议
上传积分文档协议
会员服务协议
分类
全部
初级会计师考试 (180)
大学英语四六级等级考试 (366)
全国硕士研究生统一招生考试 (850)
军队文职 (1307)
注册会计师 (245)
教师资格考试 (12469)
公务员考试 (2060)
建筑与工程管理 (3593)
计算机 (4205)
管理学 (9131)
机械管理与电气自动化 (5751)
经济学 (15441)
医学护理 (633)
农业 (463)
数字媒体与文化传播 (2510)
美术艺术与产品设计 (1558)
历史文化与思想政治 (4013)
教育教学 (1010)
地质与地理 (493)
体育教育与运动训练 (205)
化学与材料工程 (2446)
旅游与环境 (1490)
音乐与舞蹈 (533)
汉语言与文学 (2713)
外语学习 (1122)
服装与纺织 (420)
航空航天 (299)
其他 (1)
全部
会计 (2)
审计 (235)
财务成本管理 (2)
经济法 (2)
税法 (2)
公司战略与风险管理 (2)
格式
全部
WORD文档
表格
PDF
PPT
压缩附件
页数
不限
0-10
10-20
20-50
50以上
类型
不限
免费
付费
VIP
排序
默认
最新上传
浏览量
下载量
付费
新三板挂牌企业年报审计风险应对研究——以广东温迪公司为例-11288字.docx
0
9
付费
文星电器公司销售与收款审计研究-9589字.docx
17页
0
9
付费
数据分析在财务审计中的应用研究-15072字.docx
0
9
付费
政策落实跟踪审计研究——以x市简政放权政策落实情况审计为例-12154字.docx
16页
0
9
付费
我国大中型企业风险管理审计研究——以长生生物科技股份有限公司为例-12434字.docx
17页
0
9
付费
我国大中型企业内部审计存在的问题与对策研究-13024字.docx
15页
0
9
付费
惠兴食品公司固定资产内部审计研究-9510字.docx
17页
0
9
付费
恒康食品公司营业收入内部审计研究-10130字.docx
19页
0
9
付费
快大公司应收账款内部审计研究-9826字.docx
17页
0
8
付费
异常审计费用对审计质量的影响-15830字.docx
27页
0
9
付费
延长油田股份有限公司内部控制存在的问题及对策-11108字.docx
18页
0
9
付费
康美药业审计风险分析-10439字.docx
21页
0
9
付费
广州青强贸易有限公司货币资金审计研究-9828字.docx
18页
0
9
付费
广州泽德皮具公司存货内部审计研究-9360字.docx
18页
0
9
付费
广州本立科技有限公司内部审计存在的问题及对策研究-10679字.docx
22页
0
9
付费
广东葵阳香食品公司货币资金审计研究-9951字.docx
0
33
付费
广东索奇电器科技公司固定资产预控审计研究-10580字.docx
18页
0
34
付费
广东汇农公司销售与收款循环审计研究-9573字.docx
18页
0
34
付费
并购审计风险及防范研究-15076字.docx
0
47
付费
并购审计风险及防范研究--以美的收购库卡案为例-9718字.docx
14页
0
9
付费
布维记餐饮公司货币资金审计研究-10661字.docx
17页
0
9
付费
对审计独立性的思考——基于瑞华会计师事务所审计振隆特产的案例分析-13240字.docx
17页
0
16
付费
富康灯饰公司生产与存货循环内部审计研究-10422字.docx
19页
0
9
付费
宾安医疗器械公司货币资金审计研究-9609字.docx
17页
0
9
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
热门关注
集团企业内部审计信息化建设探索-14505字.docx
高新技术企业审计风险防范研究-13392字.docx
内部控制审计对会计信息质量的影响-12704字.docx
基于现代风险导向审计的财务舞弊审计案例研究——以欣泰电气为例-7441字.docx
风险导向审计在内部审计中的应用研究-14448字.docx
高校财务舞弊的成因、形式及审计对策-13767字.docx
长鸿家电公司销售及收款内部审计研究-9559字.docx
风险导向下证券公司内部审计研究-7988字.docx
风险导向审计在审计中的应用研究-18152字.docx
内部审计适应大数据环境的发展对策研究-14511字.docx