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快大公司应收账款内部审计研究-9826字.docx

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目录 1前言 1 1.1研究目的和意义 1 1.2国内外相关研究现状文献综述 1 1.2.1国外相关研究现状文献综述 1 1.2.2国内相关研究现状文献综述 1 1.3研究内容与方法 2 1.3.1研究内容 2 1.3.2研究方法 3 2 快大公司概况及应收账款内部审计现状分析 3 2.1快大公司概况 3 2.2快大公司应收账款内部审计现状 4 3 快大公司应收账款内部审计存在的主要问题 4 3.1内部审计部门缺乏独立性 4 3.2对坏账准备的审查不到位 5 3.3对应收账款真实性的审计没有落实到位 7 4 快大公司应收账款内部审计问题的原因分析 8 4.1内部审计部门设置不合理 8 4.2内部审计人
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