添加到电脑桌面
添加到电脑桌面,以后点击桌面图标一键打开,无需搜索,非常快捷!
立即添加
资源篮 0 普通会员
限时优惠
登录
文档分类
计算机 金融/投资/证券 医药卫生 汽车/机械 外语学习 法律/法规/法学 研究生考试 电子工程 经济/贸易/财会 建筑/施工 幼儿/小学教育 文学/历史 教师资格考试 学术论文
上传下载
我要上传 上传规定 关于下载 下载须知 上传说明
投稿帮助
关于积分 关于提现 新手攻略 文档认领 特殊渠道特权 VIP收益说明
协议条款
用户协议 隐私政策 商户服务协议 上传积分文档协议 会员服务协议
分类
全部 初级会计师考试 (180) 大学英语四六级等级考试 (366) 全国硕士研究生统一招生考试 (850) 军队文职 (1307) 注册会计师 (245) 教师资格考试 (12469) 公务员考试 (2060) 建筑与工程管理 (3412) 计算机 (3292) 管理学 (7811) 机械管理与电气自动化 (4847) 经济学 (13302) 医学护理 (633) 农业 (463) 数字媒体与文化传播 (2510) 美术艺术与产品设计 (1325) 历史文化与思想政治 (2855) 教育教学 (895) 地质与地理 (493) 体育教育与运动训练 (205) 化学与材料工程 (1926) 旅游与环境 (609) 音乐与舞蹈 (533) 汉语言与文学 (2713) 外语学习 (1122) 服装与纺织 (420) 航空航天 (299) 其他 (1)
全部 会计 (2) 审计 (235) 财务成本管理 (2) 经济法 (2) 税法 (2) 公司战略与风险管理 (2)
格式
全部 WORD文档 表格 PDF PPT 压缩附件
页数
不限 0-10 10-20 20-50 50以上
类型
不限 免费 付费 VIP
排序
默认 最新上传 浏览量 下载量
付费
大数据背景下审计方法创新的探索-11991字.docx
19页
0
8
付费
大数据背景下内部审计工作现状和改进及措施研究——以烟草公司为例-10333字.docx
16页
0
8
付费
大数据环境下的审计方法研究-13957字.docx
19页
0
8
付费
大数据环境下B电力公司内部审计信息化研究-12374字.docx
24页
0
8
付费
大数据时代下审计风险的研究-14716字.docx
22页
0
8
付费
大数据对审计过程的影响研究-10685字.docx
21页
0
8
付费
大数据下审计风险探究-10294字.docx
14页
0
8
付费
大华会计师事务所大连分所存货审计问题研究-10909字.docx
19页
0
7
付费
基于轻资产上市公司的独立董事学历与审计质量的关联性研究-25273字.docx
36页
0
35
付费
基于现代风险导向审计的财务舞弊审计案例研究——以欣泰电气为例-7441字.docx
13页
0
63
付费
基于5M1E分析法是内部审计质量控制研究-10044字.docx
18页
0
33
付费
国有企业内部审计存在的问题及对策研究——以中国烟草为例.doc-11431字.docx
19页
0
33
付费
国有企业内部审计存在的问题及对策研究-以中国石油天然气集团为例.docx-8475字.docx
12页
0
32
付费
国有企业内部审计存在的问题及对策研究-8475字.docx
12页
0
31
付费
国有企业内部审计存在的问题及对策.docx-8522字.docx
12页
0
31
付费
国有企业下属“僵尸企业”审计问题研究-12500字.docx
21页
0
30
付费
国有企业“小金库”审计存在的问题及对策.doc-9213字.docx
0
31
付费
国家精准扶贫专项资金绩效审计研究-16548字.docx
28页
0
31
付费
国信证券内部审计研究-8773字.docx
11页
0
31
付费
嘉铭珠宝公司货币资金审计研究-9563字.docx
17页
0
31
付费
唐山新正会计师事务所项目审计质量控制研究-12929字.docx
24页
0
31
付费
华品商贸公司采购与付款内部审计研究-9752字.docx
0
31
付费
华为内部审计问题研究-14755字.docx
27页
0
31
付费
北京中瑞诚会计师事务所杭州分所在应收账款审计中存在的问题及对策-11471字.docx
19页
0
31
上一页123...567891011下一页
热门关注
集团企业内部审计信息化建设探索-14505字.docx
高新技术企业审计风险防范研究-13392字.docx
内部控制审计对会计信息质量的影响-12704字.docx
基于现代风险导向审计的财务舞弊审计案例研究——以欣泰电气为例-7441字.docx
风险导向审计在内部审计中的应用研究-14448字.docx
2025注会《三色笔记与真题演练》-经济法.pdf
高校财务舞弊的成因、形式及审计对策-13767字.docx
长鸿家电公司销售及收款内部审计研究-9559字.docx
风险导向下证券公司内部审计研究-7988字.docx
风险导向审计在审计中的应用研究-18152字.docx
墨墨学术网
[邮箱]
[电话]
[地址]
关于
企业文化 联系我们 公司优势
导航
扫一扫
皖ICP备2023017159号-10 墨墨无闻(安徽)科技有限公司 ©mmthesis.com