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嘉铭珠宝公司货币资金审计研究-9563字.docx

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目录 1前言 1 1.1研究目的和意义 1 1.1.1研究的目的 1 1.1.2研究的意义 1 1.2国内外相关研究现状文献综述 1 1.2.1国外相关研究现状文献综述 1 1.2.2 国内相关研究现状文献综述 1 1.3研究内容与方法 2 2嘉铭珠宝公司概况及货币资金审计现状 3 2.1嘉铭珠宝公司概况 3 2.2嘉铭珠宝公司的货币资金审计现状 3 3嘉铭珠宝公司货币资金审计存在的问题 4 3.1内部审计计划制定不合理 4 3.2货币资金审计 实施阶段 存在漏洞 4 3.2.1 不能同时监盘的现金未实施封存措施 4 3.2.2银行存款 审计 程序不合理 5 3.3 缺乏对其他货币资金的进一步审查 6 4嘉铭
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