目录
1前言
1
1.1研究目的和意义
1
1.1.1研究的目的
1
1.1.2研究的意义
1
1.2国内外相关研究现状文献综述
1
1.2.1国外相关研究现状文献综述
1
1.2.2 国内相关研究现状文献综述
1
1.3研究内容与方法
2
2嘉铭珠宝公司概况及货币资金审计现状
3
2.1嘉铭珠宝公司概况
3
2.2嘉铭珠宝公司的货币资金审计现状
3
3嘉铭珠宝公司货币资金审计存在的问题
4
3.1内部审计计划制定不合理
4
3.2货币资金审计
实施阶段
存在漏洞
4
3.2.1
不能同时监盘的现金未实施封存措施
4
3.2.2银行存款
审计
程序不合理
5
3.3
缺乏对其他货币资金的进一步审查
6
4嘉铭
嘉铭珠宝公司货币资金审计研究-9563字.docx