添加到电脑桌面
添加到电脑桌面,以后点击桌面图标一键打开,无需搜索,非常快捷!
立即添加
资源篮 0 普通会员
限时优惠
登录
文档分类
计算机 金融/投资/证券 医药卫生 汽车/机械 外语学习 法律/法规/法学 研究生考试 电子工程 经济/贸易/财会 建筑/施工 幼儿/小学教育 文学/历史 教师资格考试 学术论文
上传下载
我要上传 上传规定 关于下载 下载须知 上传说明
投稿帮助
关于积分 关于提现 新手攻略 文档认领 特殊渠道特权 VIP收益说明
协议条款
用户协议 隐私政策 商户服务协议 上传积分文档协议 会员服务协议
分类
全部
全部
格式
全部 WORD文档 表格 PDF PPT 压缩附件
页数
不限 0-10 10-20 20-50 50以上
类型
不限 免费 付费 VIP
排序
默认 最新上传 浏览量 下载量
付费
企业内部审计风险及对策研究—以美国通用电气为例-12209字.docx
23页
0
34
付费
企业内部审计存在的问题及对策-10894字.docx
18页
0
35
付费
企业内部审计外包的探析——以Y公司为例 -7032字.docx
12页
0
35
付费
人工智能审计在社会审计中的应用-16407字.docx
24页
0
35
付费
人和米业公司销售与收款循环审计研究-12212字.docx
21页
0
35
付费
云南中天正和会计师事务所审计质量控制问题研究-11369字.docx
19页
0
35
付费
中衡安信会计师事务所在审计程序执行中存在的问题及对策-12448字.docx
21页
0
36
付费
中小企业内部审计存在的问题及决策(4)-18081字.docx
22页
0
34
付费
中审国际会计师事务所应收账款审计中存在的问题及对策-10043字.docx
0
47
付费
中审华会计师事务所审计风险控制问题研究-11300字.docx
18页
0
34
付费
东莞市建华机械制造公司固定资产审计研究-9588字.docx
16页
0
34
付费
东港惠恒合伙税务师事务所应收账款审计问题研究-10075字.docx
17页
0
34
付费
上市公司财务舞弊的信号识别与审计改进—以康美药业为例-10374字.docx
14页
0
34
付费
上市公司财务舞弊与审计失败研究-11565字.docx
24页
0
33
付费
上市公司舞弊审计研究-15685字.docx
16页
0
34
付费
上市公司并购重组后的审计风险应对研究-11650字.docx
15页
0
34
付费
上市公司审计风险及措施分析-8731字.docx
17页
0
34
付费
上市公司审计失败研究—以大智慧公司审计失败为例-10749字.docx
21页
0
34
付费
上市公司内部控制审计问题研究-14945字.docx
22页
0
36
付费
上市公司内部控制信息披露监管研究-14054字.docx
20页
0
36
付费
上市公司关联方交易舞弊的审计研究.docx-8415字.docx
13页
0
36
付费
上市公司关联方交易舞弊及审计对策分析-10566字.docx
17页
0
36
付费
上市公司关联方交易的审计风险研究-13306字.docx
14页
0
37
付费
上市公司关联方交易的审计风险研究--以M公司为例-12252字.docx
13页
0
36
上一页123...678910下一页
热门关注
集团企业内部审计信息化建设探索-14505字.docx
高新技术企业审计风险防范研究-13392字.docx
内部控制审计对会计信息质量的影响-12704字.docx
2025注会《三色笔记与真题演练》-经济法.pdf
高校财务舞弊的成因、形式及审计对策-13767字.docx
基于现代风险导向审计的财务舞弊审计案例研究——以欣泰电气为例-7441字.docx
长鸿家电公司销售及收款内部审计研究-9559字.docx
风险导向下证券公司内部审计研究-7988字.docx
风险导向审计在内部审计中的应用研究-14448字.docx
风险导向审计在审计中的应用研究-18152字.docx
墨墨学术网
[邮箱]
[电话]
[地址]
关于
企业文化 联系我们 公司优势
导航
扫一扫
皖ICP备2023017159号-10 墨墨无闻(安徽)科技有限公司 ©mmthesis.com