文库 注册会计师 审计

特力集团内部审计优化研究-10833字.docx

DOCX   19页   下载0   2025-10-29   浏览35   收藏0   点赞0   评分-   13284字   6积分
温馨提示:当前文档最多只能预览 10 页,若文档总页数超出了 10 页,请下载原文档以浏览全部内容。
特力集团内部审计优化研究-10833字.docx 第1页
特力集团内部审计优化研究-10833字.docx 第2页
特力集团内部审计优化研究-10833字.docx 第3页
特力集团内部审计优化研究-10833字.docx 第4页
特力集团内部审计优化研究-10833字.docx 第5页
特力集团内部审计优化研究-10833字.docx 第6页
特力集团内部审计优化研究-10833字.docx 第7页
特力集团内部审计优化研究-10833字.docx 第8页
特力集团内部审计优化研究-10833字.docx 第9页
特力集团内部审计优化研究-10833字.docx 第10页
剩余9页未读, 下载浏览全部
目 录 摘要 1 引言 2 1 内部审计的基本理论 2 1.1 内部审计的含义 2 1.2 内部审计的特征 2 1.2.1 服务的内向性 2 1.2.2 相对独立性 2 1.2.3 审查范围的广泛性 3 1.3 内部审计体系 3 2 内部审计的理论基础 3 2.1 受托责任理论 3 2.2 内部控制理论 4 3 特力集团内部审计 现 状 分析 4 3.1 特力集团概况 4 3.2 特力集团内部审计体系的现状 5 3.2.1 内部审计的体系架构 5 3.2.2 内部审计的实施流程 6 3 . 3 特力 集团内部审计存在的问题 8 3.3.1 内部审计 工作 流于形式 8 3.3.2 内部审计缺乏独立性 8 3.3.3 审计人员素质有待提高
特力集团内部审计优化研究-10833字.docx