文库 注册会计师 审计

H公司内部审计相关问题研究-1796字.pdf

PDF   51页   下载0   2025-10-29   浏览36   收藏0   点赞0   评分-   33884字   6积分
温馨提示:当前文档最多只能预览 10 页,若文档总页数超出了 10 页,请下载原文档以浏览全部内容。
H公司内部审计相关问题研究-1796字.pdf 第1页
H公司内部审计相关问题研究-1796字.pdf 第2页
H公司内部审计相关问题研究-1796字.pdf 第3页
H公司内部审计相关问题研究-1796字.pdf 第4页
H公司内部审计相关问题研究-1796字.pdf 第5页
H公司内部审计相关问题研究-1796字.pdf 第6页
H公司内部审计相关问题研究-1796字.pdf 第7页
H公司内部审计相关问题研究-1796字.pdf 第8页
H公司内部审计相关问题研究-1796字.pdf 第9页
H公司内部审计相关问题研究-1796字.pdf 第10页
剩余41页未读, 下载浏览全部
北京理工大学珠海学院2020届本科生毕业论文 H公司内部审计相关问题研究 摘要 大数据时代的到来,无疑潜移默化地影响着我们每一个人的生活,作为市场经济主 体的企业,亦是踏上了信息化改革的道路。为了更好地应对时代的挑战,企业应当重视 对未来的规划以及自身的管理决策。一家优秀的、具有蓬勃生命力的、前景广阔的企业, 背后必然是运行良好的内部控制体系,良好的内部控制是企业健康发展的根源动力。内 部审计作为企业内部控制体系中至关重要的一部分,控制企业风险,改善企业运营,增 加企业价值,为企业的盈利作出了巨大的贡献。然
H公司内部审计相关问题研究-1796字.pdf