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民营企业内部审计研究-1355字.pdf

PDF   43页   下载0   2025-10-29   浏览35   收藏0   点赞0   评分-   28864字   6积分
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北京理工大学珠海学院2016届本科生毕业论文 民营企业内部审计研究——以A公司为例 摘要 市场经济较好的发展环境,为我国民营企业的发展,提供了强大的动力。内部审计 是企业发展经营过程中的重要枢纽。内部审计是公司治理的基柱,在公司治理中起到控 制、监督、信息反馈等多方面作用,有利于增强企业内部的控制,及时预估潜在的风险, 改善公司经营治理。内部审计,为企业完成未来的规划布局,提供了动力。 内部审计在企业内部运营治理中,依靠其体系化、标准化的运行模式,可以对企业 潜在的风险,进行管控、治理,并对存在的风险进行评价
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