目录
1 前言
1
1.1 研究目的和研究意义
1
1.2 国内外相关研究文献综述
1
1.2.1 国外相关研究文献综述
1
1.2.2 国内相关研究文献综述
1
1.3 研究的主要内容及研究方法
2
2 天天乐超市货币资金内部审计现状及存在问题
2
2.1 天天乐超市概况
2
2.2 天天乐超市货币资金内部审计的现状
3
3天天乐超市货币资金内部审计存在的主要问题
3
3.1
出纳
兼任内部审计岗位
3
3.2 库存现金账实不符
4
3.3
银行存款
超预算
支出
5
3.4
银行存款余额调节表不平衡
6
4 天天乐超市货币资金内部审计问题存在的原因
7
4.1 内部审计部门缺乏客观性和独立性
7
天天乐超市货币资金内部审计研究-11829字.docx