文库 注册会计师 审计

天天乐超市货币资金内部审计研究-11829字.docx

DOCX   19页   下载0   2025-10-29   浏览9   收藏0   点赞0   评分-   13980字   6积分
温馨提示:当前文档最多只能预览 10 页,若文档总页数超出了 10 页,请下载原文档以浏览全部内容。
天天乐超市货币资金内部审计研究-11829字.docx 第1页
天天乐超市货币资金内部审计研究-11829字.docx 第2页
天天乐超市货币资金内部审计研究-11829字.docx 第3页
天天乐超市货币资金内部审计研究-11829字.docx 第4页
天天乐超市货币资金内部审计研究-11829字.docx 第5页
天天乐超市货币资金内部审计研究-11829字.docx 第6页
天天乐超市货币资金内部审计研究-11829字.docx 第7页
天天乐超市货币资金内部审计研究-11829字.docx 第8页
天天乐超市货币资金内部审计研究-11829字.docx 第9页
天天乐超市货币资金内部审计研究-11829字.docx 第10页
剩余9页未读, 下载浏览全部
目录 1 前言 1 1.1 研究目的和研究意义 1 1.2 国内外相关研究文献综述 1 1.2.1 国外相关研究文献综述 1 1.2.2 国内相关研究文献综述 1 1.3 研究的主要内容及研究方法 2 2 天天乐超市货币资金内部审计现状及存在问题 2 2.1 天天乐超市概况 2 2.2 天天乐超市货币资金内部审计的现状 3 3天天乐超市货币资金内部审计存在的主要问题 3 3.1 出纳 兼任内部审计岗位 3 3.2 库存现金账实不符 4 3.3 银行存款 超预算 支出 5 3.4 银行存款余额调节表不平衡 6 4 天天乐超市货币资金内部审计问题存在的原因 7 4.1 内部审计部门缺乏客观性和独立性 7
天天乐超市货币资金内部审计研究-11829字.docx