目录
1前言
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1.1研究目的及意义
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1.1.1研究目的
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1.1.2研究的意义
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1.2国内外相关研究现状文献综述
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1.2.1国外相关研究现状文献综述
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1.2.2国内相关研究现状文献综述
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1.3研究内容与方法
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2森淇铝业公司审计现状与问题
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2.1森淇铝业公司的基本概况
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2.2 森淇铝业公司货币资金审计的现状
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2.3森淇铝业公司货币资金内部审计存在的主要问题
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2.3.1库存现金监盘程序未落实到位
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2.3.2内审人员对企业内部控制的评估不到位
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2.3.3 未对银行存款实施有效的函证
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3森淇铝业公司货币资金审计问题的原因分析
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3.1 审计质量未严格控
森淇铝业公司货币资金内部审计研究-9900字.docx