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森淇铝业公司货币资金内部审计研究-9900字.docx

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目录 1前言 1 1.1研究目的及意义 1 1.1.1研究目的 1 1.1.2研究的意义 1 1.2国内外相关研究现状文献综述 1 1.2.1国外相关研究现状文献综述 1 1.2.2国内相关研究现状文献综述 2 1.3研究内容与方法 2 2森淇铝业公司审计现状与问题 3 2.1森淇铝业公司的基本概况 3 2.2 森淇铝业公司货币资金审计的现状 3 2.3森淇铝业公司货币资金内部审计存在的主要问题 4 2.3.1库存现金监盘程序未落实到位 4 2.3.2内审人员对企业内部控制的评估不到位 5 2.3.3 未对银行存款实施有效的函证 6 3森淇铝业公司货币资金审计问题的原因分析 7 3.1 审计质量未严格控
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