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汇晨电子公司应收账款内部审计研究-9482字.docx

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目录 1前言 1 1.1研究目的与意义 1 1.2国内外相关文献综述 1 1.2.1国外相关文献综述 1 1.2.2国内相关文献综述 1 1.3研究内容和方法 2 2汇晨电子公司应收账款审计现状 3 2.1汇晨电子公司的概况 3 2.2汇晨电子公司应收账款审计的现状 3 3.汇晨电子公司应收账款审计存在的问题 4 3.1应收账款账龄分析表审查不到位 4 3.2实施函证效果不佳 6 3.3坏账准备审计质量不高 6 4汇晨电子公司应收账款审计问题的原因分析 7 4.1内部审计缺乏权威性和独立性 7 4.2实施函证程序不完善 7 4.2.1函证对象及方式的选择不恰当 7 4.2.2审计人员对没有回函的客户
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